Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
Группа «РусГидро» (далее – «Группа»; торговый код на биржах MOEX, LSE: HYDR; внебиржевой площадке OTCQX: RSHYY) публикует консолидированную финансовую отчетность за 2014 год, подготовленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО).
Ключевые результаты за 2014 год:
Основные финансовые результаты за 2014/2013 гг. (в млн рублей)
2014 |
2013 |
Изм. |
4кв/14 |
4кв/13 |
Изм. |
|
Общая выручка, в т.ч. |
341 988 |
326 878 |
4,6% |
100 847 |
94 209 |
7,0% |
Выручка |
329 560 |
313 632 |
5,1% |
96 252 |
88 204 |
9,1% |
Государственные субсидии |
12 428 |
13 246 |
-6,2% |
4 595 |
6 005 |
-23,5% |
290 838 |
265 763 |
9,4% |
85 813 |
72 877 |
17,8% |
|
EBITDA1 |
73 249 |
79 171 |
-7,5% |
21 742 |
26 594 |
-18,2% |
Чистая прибыль |
24 131 |
20 993 |
14,9% |
- |
- |
- |
Скорр. чистая прибыль2 |
39 777 |
52 673 |
-24,5% |
13 369 |
22 813 |
-41,4% |
Операционные результаты
По итогам 4 квартала 2014 года суммарная выработка электроэнергии станциями Группы «РусГидро» составила 26 987 млн кВтч, что на 12,1% меньше, чем за аналогичный период 2013 года, за 2014 год выработка составила 113 585 млн кВтч (-8,5%). ГЭС и ГАЭС, входящие в Группу РусГидро, в 4 квартале 2014 года снизили производство электроэнергии на 23,5% до 17 527 млн кВтч; за 2014 год – на 12,1% до 84 115 млн кВтч; выработка тепловых станций (ТЭС) и геотермальных станций (ГеоЭС), расположенных на Дальнем Востоке, в 4 квартале 2014 года увеличилась на 21,5% до 9 460 млн кВтч, за 2014 год выросла на 3,8% до 29 470 млн кВтч.
Основными факторами, повлиявшими на изменение выработки Группы «РусГидро» в 2014 году, стали:
События в январе-декабре 2014 года
Выручка
Структура выручки за 2014/2013 гг. (в млн рублей)
|
2014 |
2013 |
Изм. |
4кв/14 |
4кв/13 |
Изм. |
Продажа электроэнергии |
239 543 |
230 925 |
3,7% |
67 217 |
62 915 |
6,8% |
Продажа теплоэнергии и горячей воды |
34 059 |
33 147 |
2,8% |
11 835 |
11 160 |
6,0% |
Продажа мощности |
28 012 |
25 616 |
9,4% |
7 878 |
6 745 |
16,8% |
Прочая выручка |
27 946 |
23 944 |
16,7% |
9 322 |
7 384 |
26,2% |
Итого выручка |
329 560 |
313 632 |
5,1% |
96 252 |
88 204 |
9,1% |
Государственные субсидии |
12 428 |
13 246 |
-6,2% |
4 595 |
6 005 |
-23,5% |
Итого общая выручка |
341 988 |
326 878 |
4,6% |
100 847 |
94 209 |
7,0% |
За 2014 год общая выручка Группы увеличилась на 4,6% до 341 988 млн рублей. Данное изменение обусловлено следующими факторами:
Операционные расходы3
Структура операционных расходов за 2014/2013 гг.(в млн рублей)
|
2014 |
2013 |
Изм. |
4кв/14 |
4кв/13 |
Изм. |
Вознаграждения работникам |
65 114 |
56 907 |
14,4% |
17 668 |
15 563 |
13,5% |
Покупная электроэнергия и мощность |
57 504 |
54 622 |
5,3% |
18 340 |
14 254 |
28,7% |
Расходы на топливо |
46 639 |
44 472 |
4,9% |
15 411 |
13 199 |
16,8% |
Расходы на распределение электроэнергии |
41 282 |
37 922 |
8,9% |
11 455 |
10 707 |
7,0% |
Услуги сторонних организаций |
29 299 |
28 152 |
4,1% |
8 737 |
8 846 |
-1,2% |
Амортизация |
21 340 |
18 218 |
17,1% |
5 856 |
4 346 |
34,7% |
Прочие материалы |
10 787 |
9 599 |
12,4% |
2 616 |
2 292 |
14,1% |
Налоги, кроме налога на прибыль |
9 008 |
9 295 |
-3,1% |
2 337 |
1 778 |
31,4% |
Расходы на водопользование |
2 656 |
2 742 |
-3,1% |
594 |
705 |
-15,7% |
Расходы на социальную сферу |
2 274 |
2 082 |
9,2% |
564 |
474 |
19,0% |
Прочие расходы |
4 935 |
1 752 |
181,7% |
2 235 |
713 |
213,5% |
Итого |
290 838 |
265 763 |
9,4% |
85 813 |
72 877 |
17,8% |
Общие операционные расходы по текущей деятельности в отчетном периоде увеличились на 9,4% до 290 838 млн рублей по сравнению с 265 763 млн рублей за 2013 год.
Ключевыми факторами, повлиявшими на изменение операционных расходов, стали:
Прибыль
Показатель EBITDA1 в отчетном периоде уменьшился на 7,5% и составил 73 249 млн рублей по сравнению с 79 171 млн рублей за 2013 год. Снижение показателя обусловлено ростом выручки в меньшем объеме по сравнению с ростом операционных расходов.
За 2014 год чистая прибыль Группы увеличилась на 14,9% и составила 24 131 млн рублей по сравнению с 20 993 млн рублей за 2013 год. Скорректированная чистая прибыль2 в отчетном периоде составила 39 777 млн рублей, что на 24,5% меньше аналогичного показателя 2013 года. Разница между отчетным и скорректированным показателями объясняется в основном отражением следующих неденежных операций (указаны без учета эффекта налога на прибыль):
Основные показатели финансового положения
По состоянию на 31 декабря 2014 года активы Группы увеличились на 27 658 млн рублей до 883 770 млн рублей по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2013 года. Изменение активов преимущественно связано со следующими факторами:
Обязательства Группы на конец отчетного периода увеличились на 29 214 млн рублей до 288 619 млн рублей по сравнению с аналогичным показателем на 31 декабря 2013 года. Изменение обязательств произошло, в основном, за счет получения долгосрочных кредитов от Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР) и ОАО «Сбербанк России», ПАО «Росбанк», UniCredit Bank Austria AG и Crédit Agricole Corporate and Investment на финансирование текущей операционной, финансовой и инвестиционной деятельности, краткосрочных кредитов от ОАО «Банк ВТБ» и ОАО «Альфа-банк», а также в связи с увеличением кредиторской задолженности.
Консолидированная финансовая отчетность Группы доступна на корпоративном сайте компании по адресу:
http://www.rushydro.ru/investors/reports/
Презентация финансовых результатов Группы доступна на корпоративном сайте компании по адресу:
http://www.rushydro.ru/investors/presentations/results_presentations/
Скорректированная на эффекты от экономического обесценения основных средств и пересмотра стоимости чистых активов дочернего общества, приобретенного исключительно с целью последующей перепродажи, обесценения финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи, дебиторской задолженности, основных средств совместных предприятий, векселей, убытка от выбытия основных средств, восстановления убытка от обесценений инвестиций и основных средств ассоциированных предприятий, прибыли от выбытия дочерних обществ и ассоциированных предприятий, дохода связанного с сокращением выплат пенсионерам и сокращением системы пенсионного обеспечения.
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter