ОАО «РусГидро» (LSE, РТС, ММВБ: HYDR) публикует проаудированную бухгалтерскую отчетность за 2009 год, сформированную исходя из действующих в Российской Федерации правил бухгалтерского учета и отчетности.
Основные финансовые результаты ОАО «РусГидро» за 2009 год:
2009, млн. руб. | 2008, млн. руб. | изменение, % | |
Выручка | 78 995,8 | 61 877,2 | 28% |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг | 36 704,5 | 38 218,5 | -4% |
Валовая прибыль | 42 291,3 | 23 658,7 | 79% |
Прочие доходы | 32 511,3 | 22 559,1 | 44% |
Прочие расходы, в том числе | 56 880,4 | 23 270,8 | 144% |
Убытки от переоценки финансовых вложений, оцениваемых по текущей рыночной стоимости | 21 711,1 | - | - |
EBITDA | 50 395,6 | 31 021,6 | 62% |
Чистая прибыль | 10 329,0 | 16 450,2 | -37% |
По итогам 2009 года выручка от продажи товаров, работ и услуг увеличилась на 28% и составила 78 995,8 млн. руб., по сравнению с 61 877,2 млн. руб. в 2008 году. Основными факторами роста выручки в 2009 году стали:
Наибольший удельный вес в общем объеме выручки ОАО «РусГидро» составляют доходы от продажи электроэнергии и мощности:
2009, млн.руб. | 2008, млн.руб. | изменение, % | |
Выручка от продажи продукции, работ, услуг, |
78 995,8 | 61 877,2 | 28% |
Выручка от продажи электроэнергии | 27 349,9 | 25 453,6 | 7% |
Выручка от продажи мощности | 51 344,4 | 36 169,5 | 42% |
Выручка от продажи тепловой энергии | 123,5 | 110,5 | 12% |
Выручка от прочих операций | 178,0 | 143,6 | 24% |
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг в 2009 году составила 36 704,5 млн. руб., что на 4% меньше, чем в 2008 году.
Основным фактором снижения себестоимости стало уменьшение расходов на покупку электроэнергии и мощности для выполнения обязательств по регулируемым договорам продажи электроэнергии и мощности в связи:
В результате роста выручки и сокращения себестоимости валовая прибыль ОАО «РусГидро» в 2009 году выросла на 79% по сравнению с 2008 годом и составила 42 291,3 млн. руб.
Прочие расходы ОАО «РусГидро» в отчетном периоде составили 56 880,4 млн. рублей, что на 144% больше чем в 2008 году. Увеличение прочих расходов в 2009 году было вызвано проведением переоценки финансовых вложений, оцениваемых по текущей рыночной стоимости, с отражением неденежного убытка в размере 21 711,1 млн. рублей, в том числе - 21 683,4 млн. руб. в отношении акций ОАО «ОГК-1».
Кроме того в составе прочих расходов отражен убыток от аварии на Саяно-Шушенской ГЭС на общую сумму 4 706,9 млн. руб., в том числе убыток от списания основных средств в размере 4 124,9 млн.руб., который был скомпенсирован доходом от страхового возмещения по договору страхования имущества.
В результате аварии Саяно-Шушенская ГЭС прекратила вырабатывать электроэнергию. В целях обеспечения обязательств по заключенным договорам необходимые объемы электроэнергии покупаются на рынке на сутки вперед и балансирующем рынке. Затраты на покупную электроэнергию для обеспечения обязательств в 2009 году составили 2 613,0 млн. руб. (1 400,7 млн. руб. в 2008 году).
Показатель EBITDA в 2009 году увеличился по сравнению с 2008 годом на 62% и составил 50 395,6 млн. руб.
Рентабельность по EBITDA достигла 64% по сравнению с 50% годом ранее.
Чистая прибыль ОАО «РусГидро» в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета снизилась на 37% и составила 10 329,0 млн. руб. Основной причиной снижения чистой прибыли стало отражение неденежного убытка в результате переоценки финансовых вложений в акции ОАО «ОГК-1».
Основные показатели финансового положения ОАО «РусГидро» на 31 декабря 2009 года:
Общая величина активов ОАО «РусГидро» по состоянию на 31 декабря 2009 года увеличилась на 34 214,2 млн. руб. (или на 8%) по сравнению с величиной активов на 1 января 2009 года и составила 475 509,0 млн. руб.
Увеличение преимущественно связано:
Общий объем обязательств Компании на 31 декабря 2009 года составил 30 346,6 млн. руб. — снижение на 3% по сравнению с началом отчетного периода.
Собственный капитал ОАО «РусГидро» по состоянию на 31 декабря 2009 года составил 445 162,5 млн. руб., по сравнению с 410 117,2 млн. руб. на 1 января 2009 года. Рост этого показателя на 9% вызван увеличением нераспределенной прибыли и других резервов, а также увеличением размера уставного капитала вследствие завершенных в 2009 году дополнительных эмиссий: на 10 млрд. акций (изменения в Устав были зарегистрированы 2 апреля 2009 года) и на 16 млрд. акций (изменения в Устав были зарегистрированы 12 октября 2009 года).
Количество акций, зарегистрированных в реестре акционеров на 31 декабря 2009 года, превышает сумму акций в уставном капитале Общества на 31 декабря 2009 года на 19 млрд. акций в связи с дополнительным выпуском акций, зарегистрированным 19 ноября 2009 года. Дата окончания размещения ценных бумаг – 21 сентября 2010 года, либо дата размещения последней ценной бумаги выпуска, в зависимости от того, какая из дат наступит ранее. ФСФР России также разрешила к обращению за пределами Российской Федерации 1,5% объема размещаемой дополнительной эмиссии.
Основные события после отчетной даты (31 декабря 2009 г .):
*- Показатель EBITDA рассчитан как валовая прибыль без учета амортизации
** - Рентабельность по EBITDA рассчитана как отношение Выручки к EBITDA
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter