Совет директоров ОАО "МРСК Центра и Приволжья" 20 сентября 2011 года утвердил скорректированный бизнес-план Общества на 2011 год, включающий инвестиционную программу.
Скорректированный бизнес-план сформирован с учетом изменения тарифов на передачу электроэнергии в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2010 года № 1172. Согласно Постановлению с 1 мая 2011 года органами исполнительной власти субъектов РФ пересмотрены тарифы на услуги по передаче электрической энергии, исходя из увеличения среднего одноставочного тарифа на передачу электроэнергии не более чем на 15%.
Основные показатели скорректированного бизнес-плана ОАО "МРСК Центра и Приволжья" на 2011 год (в млн российских рублей, если не указано иное):
Показатель | 2010 | 2011 | Изменение, % | ||
утвержденный план | скорректированный план | скорректированный план к утвержденному | скоррект. план к факту 2010г. | ||
Выручка, в т.ч. | 54 395 | 65 399 | 64 273 | -1.72 | +18.16 |
- от передачи электроэнергии | 53 106 | 64 574 | 63 187 | -2.15 | +18.98 |
- от услуг по технологическому присоединению | 954 | 491 | 741 | +50.82 | -22.38 |
Себестоимость | 50 217 | 59 674 | 58 615 | -1.77 | +16.72 |
Валовая прибыль | 4 178 | 5 724 | 5 658 | -1.15 | +35.42 |
рентабельность | 7.68 | 8.75 % | 8.80 % | +0.05 пп | +1,12 пп |
EBITDA | 6 774 | 9 087 | 9 387 | +3.30 | +38.58 |
рентабельность | 12.45 | 13.89 % | 14.61 % | +0.72 пп | +2.16 пп |
Чистая прибыль | 1 398 | 2 533 | 3 145 | +24.15 | +124.94 |
рентабельность | 2.57 | 3.87 % | 4.89 % | +1,02 пп | +2,32 пп |
Полезный отпуск электроэнергии (в млн.кВтч) | 54 100 | 53 642 | 54 475 | +1.55 | + 0.69 |
Освоение капитальных вложений | 8 414 | 14 209 | 13 766 | -3.12 | +63.61 |
Скорректированный размер выручки составил 64 272,9 млн руб, что ниже ранее утвержденной величины на 1 125,7 млн руб., объем освоения инвестиционной программы снижен на 442,6 млн руб.
В результате корректировки прогнозных объёмов доходов и расходов Общества на 2011 год финансовый результат сформирован на уровне 3 145 млн руб., в том числе 2 783 млн руб - по операционной деятельности и 361,9 млн руб – от выполнения услуг по технологическому присоединению.
Рост чистой прибыли, показателей рентабельности по сравнению с первоначальным планом обусловлены более значительным снижением себестоимости в сравнении со снижением выручки.
В целом, скорректированный бизнес-план предусматривает улучшение показателей по сравнению с итогами 2010 года и ранее принятым бизнес-планом на 2011 год. В частности рентабельность собственного капитала, обеспеченная денежным потоком (ROE) возрастает до 7,49% (ранее планировалось 6,12%), потери электроэнергии в относительном выражении снижаются до 9,11% (ранее 9,17%) благодаря реализации программы энергоэффективности и энергосбережения, прогноз величины чистых активов на конец 2011 года - 44 924 млн руб (ранее 43 958 млн руб).
Положительную динамику результатов деятельности энергокомпании в 2011 году отметил и генеральный директор ОАО "Холдинг МРСК" Николай Швец в эксклюзивном интервью газете "КоммерсантЪ" (26 августа 2011 года): "В финансовом отношении мы ожидаем, что в 2011 году с хорошим результатом отработает МОЭСК, "МРСК Центра и Приволжья" и "Тюменьэнерго", где мы ожидаем увеличения прибыли".
Мы запустили подписку RusCable Плюс!
Это формат эксклюзивного экспертного контента, который будет доступен по подписной модели. Подписка - это личный выбор каждого!
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter