Новые высокотемпературные провода SuperLinx
Выпускаются небольшими партиями/ длинами, с маркировкой и окраской
22 марта 2019 года состоялось заседание Совета директоров ПАО "МРСК Центра и Приволжья", на котором был утвержден бизнес-план Общества на 2019 г. и приняты к сведению прогнозные показатели на период 2020-2023 гг.
Бизнес-план на 2019 год и прогнозные показатели на 2020-2023 годы предусматривают реализацию проектов концепции "Цифровая трансформация", которые вместе с другими мероприятиями по повышению эффективности деятельности позволят компании в течение всего планового периода обеспечивать ежегодное снижение удельных операционных расходов не менее чем на 2-3% от уровня предыдущего года.
Основные показатели бизнес-плана на 2019 г. (в млн рублей, если не указано иное):
Показатель |
2019 план |
2018 факт |
Изменение, % |
Выручка, в т.ч. |
96 873 |
93 876 |
+3.2 |
от услуг по передаче электроэнергии* |
95 431 |
90 268 |
+5.7 |
от услуг по технологическому присоединению |
834 |
926 |
-9.9 |
от перепродажи электроэнергии* |
0 |
1 900 |
-100.0 |
от прочих видов деятельности |
608 |
782 |
-22.3 |
Себестоимость |
82 596 |
78 409 |
+5.3 |
EBITDA |
19 768 |
21 831 |
-9.4 |
- рентабельность,% |
20.4 |
23.3 |
-2.8 п.п. |
Чистая прибыль |
7 007 |
9 347 |
-25.0 |
- рентабельность,% |
7.2 |
10.0 |
-2.7 п.п. |
Полезный отпуск электроэнергии («котловой»), млн кВт·ч |
47 403 |
47 400 |
+0.006 |
Потери электроэнергии, млн кВт·ч |
4 072 |
4 234 |
-3.8 |
Потери электроэнергии, % |
7.49 |
7.84 |
-0.4 п.п. |
Финансирование инвестиционной программы, с НДС |
18 845 |
12 230 |
+54.1 |
Стоимость чистых активов |
70 381 |
66 961 |
+5.1 |
* Данные по выручке представлены в сопоставимом виде: часть выручки от услуг по передаче электроэнергии, отражаемая в соответствии с РСБУ в отчете и прибылях и убытках за 2018 год в составе выручки от перепродажи электроэнергии, отражена в строке «Выручка от услуг по передаче электроэнергии».
Плановая выручка в 2019 году увеличивается от факта 2018 года на 2 997 млн руб. (на 3,2%).
Основную часть выручки Общества традиционно составляют доходы от услуг по передаче электроэнергии: в 2019 году их доля в совокупном объеме выручки прогнозируется на уровне 98,5% (95 431 млн рублей), выручка от выполнения услуг по технологическому присоединению – 0,86%, прочая выручка – 0,63%.
«Котловой» полезный отпуск электроэнергии в 2019 году прогнозируется на уровне 2018 года – 47,4 млрд. кВт·ч.
Плановые расходы, относимые на себестоимость, в 2019 году составляют 82 596 млн рублей. Увеличение показателя на 5,3% от предыдущего года в основном обусловлено внешними факторами: ростом цены на покупную электроэнергию для компенсации потерь в сетях, увеличением стоимости услуг, оказываемых Обществу территориальными сетевыми организациями и ПАО «ФСК ЕЭС».
В соответствии с утвержденным бизнес-планом объем кредитов и займов в течение 2019 года увеличится и составит на конец года 29 421 млн рублей. Увеличение долга обусловлено планами компании по приобретению активов в рамках консолидации электрических сетей, финансированием проектов концепции «Цифровой трансформации», а также необходимостью покрытия дефицита денежных средств, сформировавшегося по причине роста просроченной дебиторской задолженности сбытовых компаний.
Прогноз компании по капитальным затратам на 2019 год составляет 18 845 млн рублей (финансирование с НДС).
Чистые активы на конец 2019 года планируются в размере 70 381 млн руб. По сравнению с фактической величиной показателя на 31.12.2018 увеличение размера чистых активов составит 3 420 млн руб.
Бизнес-план ПАО «МРСК Центра и Приволжья» обеспечивает положительный прогнозный финансовый результат: чистая прибыль по итогам 2019 года запланирована в размере 7 007 млн рублей и в 2020-2023 гг. имеет положительную динамику.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в ВКонтакте
Оперативные новости, статьи и крупные релизы портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter