Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердил скорректированный бизнес-план на 2013-2017
14 июня 2013 г. Совет директоров ОАО «МРСК Центра и Приволжья» утвердил скорректированный бизнес-план компании, включающий инвестиционную программу, на период 2013-2017 гг.
Скорректированный бизнес-план ОАО «МРСК Центра и Приволжья» сформирован с учетом параметров тарифно-балансовых решений, утвержденных региональными регулирующими органами для филиалов компании на 2013 год, с учетом выполнения функций гарантирующего поставщика электроэнергии в Ивановской и Тульских областях, а также с учетом фактических данных за 1 квартал 2013 года и текущих прогнозов показателей финансово-хозяйственной деятельности предприятия на 2-4 кварталы текущего года.
Основные показатели бизнес-плана ОАО «МРСК Центра и Приволжья» на 2013год:
(в млн. российских рублей, если не указано иное)
Показатель |
2013 |
Относительное изменение, % |
|
|
Утвержденный план |
Скорректированный план |
||
|
Выручка, в т.ч. |
65 717 |
76 117 |
15.8 |
|
- от передачи электроэнергии |
64 640 |
60 593 |
-6.3 |
|
- от реализации электроэнергии |
|
14 449 |
- |
|
- от услуг по технологическому присоединению |
836 |
759 |
-9.2 |
|
Себестоимость |
58 789 |
66 428 |
13.0 |
|
Прибыль от продаж |
6 928 |
7 234 |
4.4 |
|
EBITDA |
12 192 |
10 814 |
-11.3 |
|
Рентабельность, % |
19 |
14 |
-26.3 |
|
Чистая прибыль |
2 930 |
2 389 |
-18.5 |
|
Рентабельность, % |
4 |
3 |
-25.0 |
|
Полезный отпуск электроэнергии, млн. кВт.ч |
54 725 |
54 394 |
-0.60 |
|
Потери электроэнергии в сетях, % |
8.99 |
8.97 |
-0.22 |
|
Освоение капитальных вложений, без НДС |
8 673 |
8 673 |
0.0 |
|
Ввод основных фондов, с НДС |
9 247 |
9 247 |
0.0 |
Увеличение выручки в первую очередь обусловлено включением в бизнес-план доходов от деятельности по реализации электроэнергии при выполнении функций гарантирующего поставщика в размере 14 449 млн.руб.
Снижение выручки за услуги по передаче электроэнергии объясняется отражением доходов по этому виду деятельности в границах лишенных статуса гарантирующих поставщиков в Ивановской и Тульской областях в составе выручки от реализации электроэнергии.
Основной фактор увеличения себестоимости – необходимость приобретения электроэнергии на оптовом рынке для выполнении функций гарантирующего поставщика на общую сумму 8 712 млн.руб.
Одной из причиной снижения чистой прибыли является создание резервов по сомнительным долгам в связи с наличием задолженности с низкой вероятностью взыскания по ряду сбытовых компаний.
Финансовый результат в соответствии со скорректированным бизнес-планом сформирован в размере 2 389 млн. руб., в т.ч. 2 022 млн. рублей - по операционной деятельности, 165 млн. рублей – по сбытовой деятельности и 202 млн. руб. – от выполнения услуг по технологическому присоединению.
Чистые активы на конец 2013 года планируются в размере 49 359 млн.руб.
